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纳税实务(第三版) 杨则文 高等教育出版社
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商品名称:纳税实务(第三版)
ISBN:9787040513592
出版社:高等教育出版社
出版年月:2019-02
作者:杨则文
定价:49.90
页码:396
装帧:平装
版次:3
字数:500
开本:16开
套装书:否

本书是“十二五”职业教育国家规划教材修订版,也是国家级精品在线开放课程(2018 年)配套教材。

本书以 2019 年 4 月 1 日施行的 13%,9% 增值税税率等最新财税法规为依据编写而成,涵盖了增值税税率变化、个人所得税综合扣除办法等税法规定。全书包括 15 个项目,每个项目分为若干模块,力求通过工作任务引领的办税业务活动,训练学生在会计岗位熟练运用税法的能力,达到了解税收理论知识、熟悉税法主要内容、熟练操作办税业务的目的。

为普及理论实践一体化教学,本书配套开发了《纳税实务习题与实训》(第三版)和《纳税实务仿真模拟实训》两本配套用书。为推进线上线下混合教学,本书配套在“中国大学 MOOC(爱课程)”(www.icourses.cn)平台开设了“税法”国家精品在线开放课程,在“智慧职教”(www.icve.com.cn)平台开设了“纳税实务”教学资源库课程。本书边白处另配有二维码资源,可使用智能移动终端设备进行扫描学习。

本书适用于高等职业院校财会类专业和经济管理类相关专业的“纳税实务”“税法”和“税费计算与申报”等课程的教学,也可供相关在职人员自学。

前辅文
导言  走进税收
  引例
  模块一 理解税收的意义
  模块二 认知税法要素
  模块三 了解税收体系
  模块四 熟悉税收业务岗位
项目一 纳税准备工作
  引例
  模块一 进行“多证合一”登记信息 确认
  模块二 领购发票
  模块三 办理税务信息变更
  模块四 办理停业、复业税务登记
  模块五 办理跨区域涉税事项报验
  模块六 清税申报
项目二 增值税办税业务
  引例
  模块一 确定增值税的征税范围
  模块二 确定增值税纳税人和适用 税率
  模块三 一般纳税人销项税额的 计算
  模块四 一般纳税人进项税额的 计算
  模块五 进口货物应纳税额的计算
  模块六 管理、使用和认证增值税 发票
  模块七 一般纳税人增值税应纳税额的计算
  模块八 一般纳税人增值税纳税 申报
  模块九 增值税网上报税
  模块十 按简易计税法计算缴纳 增值税
  模块十一 (选修)增值税的出口退(免)税
项目三 消费税办税业务
  引例
  模块一 确定消费税的征税范围
  模块二 确定消费税的纳税人和适用 税率
  模块三 消费税应纳税额的计算 /
  模块四 外购已税消费品与视同销售业务的处理
  模块五 委托加工与进口货物的消费税业务处理
  模块六 消费税的申报缴纳
  模块七 (选修)消费税出口退税
  模块八 (选修)卷烟应纳消费税的 计算与申报
项目四 关税办税业务
  引例
  模块一 熟悉关税的征税对象、纳税人和适用税率
  模块二 关税应纳税额的计算
  模块三 关税的申报缴纳
  模块四 (选修)特殊进口货物完税 价格的确定
  模块五 (选修)办理行李和邮递物品进口税业务
  模块六 (选修)办理船舶吨税 业务
项目五 企业所得税办税业务
  引例
  模块一 确定企业所得税的纳税人、征税对象和适用税率
  模块二 确定企业所得税的征税 收入
  模块三 确定企业所得税的扣除 项目
  模块四 资产的税务处理
  模块五 亏损弥补与税收优惠
  模块六 企业所得税应纳税额的 计算
  模块七 预缴企业所得税纳税申报表的填制
  模块八 汇算清缴企业所得税纳税 申报表的填制
  模块九 企业所得税的申报缴纳
项目六 个人所得税办税业务
  引例
  模块一 确定个人所得税征税 范围
  模块二 确定个人所得税纳税人与 税率
  模块三 个人所得税扣缴业务 处理
  模块四 办理代扣代缴个人所得税 业务
  模块五 其他收入的个人所得税 业务处理
  模块六 办理个人所得税的自行申报 业务
  模块七 (选修)处理经营所得个人
  所得税业务
项目七 土地增值税办税业务
  引例
  模块一 确定土地增值税的征税范围、纳税人和适用税率
  模块二 计税收入额的确定
  模块三 扣除项目金额的确定
  模块四 土地增值税应纳税额的 确定
  模块五 办理土地增值税的申报 缴纳
项目八 资源税办税业务
  引例
  模块一 确定资源税的征税范围
  模块二 确定资源税的纳税人和适用 税率
  模块三 资源税应纳税额的计算
  模块四 资源税的申报缴纳
项目九 城镇土地使用税办税业务
  引例
  模块一 确定城镇土地使用税的征税 范围
  模块二 确定城镇土地使用税的纳税人和适用税率
  模块三 城镇土地使用税应纳税额的 计算
  模块四 城镇土地使用税的申报 缴纳
项目十 房产税办税业务
  引例
  模块一 确定房产税的征税范围
  模块二 确定房产税的纳税人和适用 税率
  模块三 房产税应纳税额的计算
  模块四 房产税的申报缴纳
项目十一 车船税办税业务
  引例
  模块一 确定车船税的征税范围
  模块二 确定车船税的纳税人和适用税率
  模块三 车船税应纳税额的计算
  模块四 车船税的申报缴纳
项目十二 契税办税业务
  引例
  模块一 确定契税的征税范围
  模块二 确定契税的纳税人和适用
  税率
  模块三 契税应纳税额的计算
  模块四 契税的申报缴纳
项目十三 印花税办税业务
  引例
  模块一 确定印花税的征税范围
  模块二 确定印花税的纳税人和适用税率
  模块三 印花税应纳税额的计算
  模块四 印花税的申报缴纳
项目十四 城市维护建设税办税 业务
  引例
  模块一 确定城市维护建设税的征税范围
  模块二 确定城市维护建设税的纳税人和适用税率
  模块三 计算城市维护建设税的应纳税额
  模块四 城市维护建设税的申报 缴纳
项目十五 纳税后续工作
  引例
  模块一 配合税务机关的税务 检查
  模块二 提供纳税担保
  模块三 接受税收保全措施
  模块四 接受税收强制执行措施
  模块五 承担税收法律责任
  模块六 申请税务行政复议
  模块七 提起税务行政诉讼
  模块八 索取税务行政赔偿
参考文献

对比栏

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