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企业内部控制 高翠莲 高等教育出版社
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商品名称:企业内部控制
ISBN:9787040525977
出版社:高等教育出版社
出版年月:2019-09
作者:高翠莲
定价:49.80
页码:392
装帧:平装
版次:1
字数:0
开本:16开
套装书:否

本书是“十三五”职业教育国家规划教材、高等职业教育财经类专业群财会类新专业教学标准配套教材,也是高等职业教育“新财经”在线开放课程新形态一体化教材。

本书依托财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架。全书共二十章,第一章为企业内部控制概述,内容以《企业内部控制基本指引》设计内容;第二章到第六章为企业内部控制环境方面的内容,以《企业内部控制应用指引》第1 ~ 5号设计内容;第七章到第十五章为企业内部控制活动方面的内容,以《企业内部控制应用指引》第6 ~ 14号设计内容;第十六章到第十九章为企业内部控制工具方面的内容,以《企业内部控制应用指引》第15 ~ 18号设计内容;第二十章为企业内部控制自我评价,以《企业内部控制评价指引》设计内容。通过本书的学习,学生可了解企业内部控制的整体架构和内在逻辑关系,掌握企业内部控制的基本概念、基本原则、基本方法和基本工具及基本内容,以便在就业后的工作中能更好地将内部控制融入业务、财务的流程实际中,为企业精细化管理打下坚实的基础。

本书可作为高等职业教育、普通本科教育、成人教育等会计专业和相关专业的教学用教材,也可用于社会学习者、企业财会人员、企业高管人员培训学习之用。

本书配有教学课件,也可扫描书中二维码学习相关微课、视频、案例等资源,具体获取方式请见书后“郑重声明”页资源服务提示。本书提供有教学课件、微课视频、案例分析、习题试题、线下课堂设计等相关在线课程资源,学员可通过“爱课程”平台(www.icourses.cn)搜索“企业内部控制”加入课程进行学习。

前辅文
第一章 企业内部控制概述
  第一节 内部控制的产生与发展
  第二节 企业内部控制的目标与原则
  第三节 企业内部控制的内容
  第四节 企业内部控制的方法
  【教学讨论组织】
第二章 企业组织架构
  第一节 企业组织架构概述
  第二节 企业组织架构的设计
  第三节 企业组织架构的运行
  【教学讨论组织】
第三章 企业发展战略
  第一节 企业发展战略概述
  第二节 企业发展战略的制定
  第三节 企业发展战略的实施
  【教学讨论组织】
第四章 企业人力资源
  第一节 企业人力资源管理与控制概述
  第二节 企业人力资源的管理
  第三节 企业人力资源管理中的风险控制
  【教学讨论组织】
第五章 企业社会责任
  第一节 企业社会责任概述
  第二节 企业社会责任的履行
  【教学讨论组织】
第六章 企业文化
  第一节 企业文化概述
  第二节 企业文化建设
  【教学讨论组织】
第七章 企业资金活动控制
  第一节 资金活动概述
  第二节 筹资活动
  第三节 投资活动
  第四节 资金营运
  【教学讨论组织】
第八章 企业采购业务控制
  第一节 采购业务概述
  第二节 采购业务风险
  第三节 采购业务的流程及内部控制内容
  第四节 采购业务风险管理与控制
  【教学讨论组织】
第九章 企业资产管理控制
  第一节 资产管理概述
  第二节 存货
  第三节 固定资产
  第四节 无形资产
  【教学讨论组织】
第十章 企业销售业务控制
  第一节 销售业务概述
  第二节 销售业务风险
  第三节 销售业务的流程及内部控制内容
  第四节 销售业务风险管理与控制
  【教学讨论组织】
第十一章 企业研究与开发控制
  第一节 研究与开发概述
  第二节 研究与开发风险
  第三节 研究与开发业务流程和内部控制内容
  第四节 研究与开发风险管理与控制
  【教学讨论组织】
第十二章 企业工程项目控制
  第一节 工程项目概述
  第二节 工程项目风险
  第三节 工程项目业务流程和内部控制内容
  第四节 工程项目风险管理与控制
  【教学讨论组织】
第十三章 企业担保业务控制
  第一节 担保业务内部控制概述
  第二节 担保业务风险
  第三节 担保业务流程和内部控制内容
  第四节 担保业务风险管理与控制
  【教学讨论组织】
第十四章 企业业务外包控制
  第一节 业务外包概述
  第二节 业务外包风险
  第三节 业务外包流程和内部控制内容
  第四节 业务外包风险管理和控制
  【教学讨论组织】
第十五章 企业财务报告控制
  第一节 财务报告内部控制概述
  第二节 财务报告风险
  第三节 财务报告流程和内部控制内容
  第四节 财务报告风险管理与控制
  【教学讨论组织】
第十六章 企业全面预算控制
  第一节 全面预算管理概述
  第二节 全面预算管理组织体制
  第三节 全面预算管理风险
  第四节 全面预算管理流程和内部控制内容
  第五节 全面预算管理风险管理与控制
  【教学讨论组织】
第十七章 企业合同管理控制
  第一节 合同管理内部控制概述
  第二节 合同管理风险
  第三节 合同管理流程和内部控制内容
  第四节 合同管理风险管理与控制
  【教学讨论组织】
第十八章 企业内部信息传递控制
  第一节 内部信息传递概述
  第二节 内部信息传递风险
  第三节 内部信息传递流程和内部控制内容
  第四节 内部信息传递风险管理与控制
  【教学讨论组织】
第十九章 企业信息系统控制
  第一节 信息系统概述
  第二节 信息系统风险
  第三节 信息系统内部控制流程和内容
  第四节 信息系统风险管理与控制
  【教学讨论组织】
第二十章 企业内部控制自我评价
  第一节 内部控制评价概述
  第二节 内部控制评价的内容和指标体系
  第三节 内部控制评价的程序
  第四节 内部控制缺陷的认定
  第五节 内部控制评价报告
  【教学讨论组织】

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