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内部控制审计 池国华 高等教育出版社
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商品名称:内部控制审计
ISBN:9787040522488
出版社:高等教育出版社
出版年月:1900-01
作者:池国华
定价:39.00
页码:192
装帧:平装
版次:1
字数:280
开本:16开
套装书:否

本书以财政部颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。

本书共六章:第一章内部控制发展;第二章内部控制原理;第三章内部控制设计;第四章主要业务活动内部控制设计;第五章基于企业内部视角的内部控制审计;第六章基于注册会计师视角的内部控制审计。每章都设有引例、案例、拓展阅读栏目,便于读者对知识点的理解和运用。

本书可作为高等院校审计学专业的本科生和研究生教材,也可作为从事审计工作的专业人员参考书。

前辅文
第一章 内部控制发展
  第一节 全球视野的内部控制发展
  第二节 本土视角的内部控制发展
第二章 内部控制原理
  第一节 内部控制的价值
  第二节 内部控制的要素
  第三节 内部控制的本质
  第四节 内部控制的机理
第三章  内部控制设计
  第一节 内部控制设计原则
  第二节 内部控制设计思路
  第三节 内部控制设计框架
第四章 主要业务活动内部控制设计
  第一节 资金活动内部控制
  第二节 采购活动内部控制
  第三节 销售活动内部控制
第五章 基于企业内部视角的内部控制审计
  第一节 内部控制评价组织与流程
  第二节 内部控制评价客体与内容
  第三节 内部控制评价逻辑与方法
  第四节 内部控制评价结论与报告
第六章 基于注册会计师视角的内部控制审计
  第一节 内部控制审计组织与流程
  第二节 内部控制审计客体与内容
  第三节 内部控制审计逻辑与方法
  第四节 内部控制审计结论与报告
主要参考文献

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