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企业内部控制 王李 高等教育出版社
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商品名称:企业内部控制
ISBN:9787040476378
出版社:高等教育出版社
出版年月:2017-07
作者:王李
定价:36.00
页码:295
装帧:平装
版次:1
字数:420
开本:16开
套装书:否

本教材以最新COSO理论为基础,紧密结合内部控制与风险管理,以学生“翻转课堂”的部分成果为案例支撑,并在教材各章中采用学习目标、本章知识结构图、引例、本章小结、关键名词、即测即评、思考题及延伸阅读等栏目,以期突出教材 “教”与“学”的两环节与视角,更好地提高教学效果。本教材根据内部控制领域的最新进展,结合国内和国外的典型案例,构建基于风险管理整体框架的内部控制教学内容体系。

全书共计10章和6个典型案例,除第一章绪论外,分别论述了基于最新COSO风险管理框架(ERM )的内部控制基本理论、全面风险管理、控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控与报告、传统业务循环的内部控制设计以及其他业务循环的内部控制设计等内容,并通过6个典型综合案例,对于内部控制理论与方法进行了进一步剖析与讲解。

本书可作为普通高等教育会计学、财务管理专业以及经济管理类相关专业教学的课程教材,也可作为企事业单位内部控制培训用书。

前辅文
理论篇
  第一章 绪论
   学习目标
   本章知识结构图
   引例
   第一节 内部控制发展历程
   第二节 基于COSO框架的内部控制
   第三节 内部控制的重要性与局限性
   本章小结
   关键名词
   即测即评
   思考题
   延伸阅读
  第二章 内部控制理论、原则与方法
   学习目标
   本章知识结构图
   引例
   第一节 有关基础理论
   第二节 内部控制的假设与原则
   第三节 内部控制的方法
   本章小结
   关键名词
   即测即评
   思考题
   延伸阅读
  第三章 全面风险管理
   学习目标
   本章知识结构图
   引例
   第一节 企业风险管理的定义
   第二节 企业风险管理的要素与模式
   第三节 全面风险管理
   第四节 全面风险管理与内部控制
   本章小结
   关键名词
   即测即评
   思考题
   延伸阅读
要素篇
  第四章 控制环境
   学习目标
   本章知识结构图
   引例
   第一节 COSO整合框架下内部控制构成
   第二节 控制环境的要素
   第三节 诚信与道德价值观
   第四节 员工能力与公司治理
   第五节 管理哲学和风险文化
   第六节 组织结构
   第七节 责任的分配与授权
   第八节 人力资源政策
   第九节 反舞弊
   本章小结
   关键名词
   即测即评
   思考题
   延伸阅读
  第五章 风险评估
   学习目标
   本章知识结构图
   引例
   第一节 目标的设定
   第二节 风险识别
   第三节 风险分析
   第四节 风险应对
   本章小结
   关键名词
   即测即评
   思考题
   延伸阅读
  第六章 控制活动
   学习目标
   本章知识结构图
   引例
   第一节 控制活动的种类与要素
   第二节 控制活动的措施
   第三节 COSO框架的控制活动
   第四节 全面预算控制
   第五节 人事与行政控制活动
   第六节 控制活动的注意事项
   本章小结
   关键名词
   即测即评
   思考题
   延伸阅读
  第七章 信息与沟通
   学习目标
   本章知识结构图
   引例
   第一节 COSO项下的信息与沟通
   第二节 信息
   第三节 内部信息传递
   第四节 沟通
   第五节 信息系统
   本章小结
   关键名词
   即测即评
   思考题
   延伸阅读
  第八章 监控与报告
   学习目标
   本章知识结构图
   引例
   第一节 监控的类别与组织
   第二节 监控的实施与报告
   第三节 内部审计
   第四节 内部控制评价与报告
   本章小结
   关键名词
   即测即评
   思考题
   延伸阅读
实务篇
  第九章 传统业务循环的内部控制设计
   学习目标
   本章知识结构图
   引例
   第一节 业务循环的内部控制设计概述
   第二节 资金活动
   第三节 采购业务
   第四节 资产管理
   第五节 销售业务
   本章小结
   关键名词
   即测即评
   思考题
   延伸阅读
  第十章 其他业务循环的内部控制设计
   学习目标
   本章知识结构图
   引例
   第一节 研究与开发
   第二节 担保业务
   第三节 业务外包
   第四节 财务报告
   本章小结
   关键名词
   即测即评
   思考题
   延伸阅读
案例篇
  案例1: 宏源证券债市腐败背后内部控制案例分析
  案例2: 雷曼兄弟内部控制案例分析
  案例3: 双汇集团内部控制分析报告
  案例4: 獐子岛内部控制案例分析
  案例5: 新华制药内控失效案例分析
  案例6: 诺基亚的兴衰——基于内部控制的视角进行分析
参考文献

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